ТОО, ОУР, неплательщик НДС
ТОО планирует представить дополнительную форму 101.02 на уменьшение авансовых платежей за 5 месяцев (август-декабрь).
1. Необходимо ли отражать сумму КПН, исчисленного за предыдущий налоговый период по строке 101.02.001?
2. Как отразить уменьшение авансовых платежей в строках 101.02.002 и 101.02.004?
3. Применяется ли функция «авторасчета» при заполнении строки 101.02.004?