ТОО, ОУР, плательщик НДС
ТОО получило оплату за предоставленное в аренду оборудование резиденту РФ за минусом КПН, удержанного у источника выплаты.
1. Вправе ли ТОО отнести в зачет данную сумму КПН для отражения в форме 100.00?
2. Какими бухгалтерскими проводками отражается удержанная сумма КПН?