05.12.2019

Можно ли взять в зачет сумму НДС, уплаченную в бюджет по временному ввозу?

Авторские материалы, размещенные на сайте, выражают экспертное мнение и носят рекомендательный характер. Материалы основаны на нормативных актах, действительных на момент публикации.
Автор:

ТОО, применяющее ОУР, плательщик НДС, для осуществления деятельности, направленной на получение дохода, арендует оборудование, привезенное из Китая в режиме временного ввоза сроком на 1 год. Оформлена таможенная декларация, в которой указан НДС в размере 3 %. НДС по временному ввозу компания уплачивает при выпуске товаров и каждые 3 месяца в течение срока, пока оборудование находится на территории РК. Может ли ТОО взять в зачет сумму НДС по временному ввозу, указанную в декларации и уплаченную в бюджет, и если да, то в какой строке ...

Для получения полного доступа к просмотру Вы можете:
Авторизоваться, если Вы подписчик
Оформить подписку и задавать вопросы каждый день. Тарифы
Купить доступ
Этот документ придет на Вашу электронную почту сразу после оплаты.
200 тенге