ТОО, ОУР, плательщик НДС
Поставщик выписал счет-фактуру на бумажном носителе 30 сентября по причине технических работ в системе, что подтверждено информацией на сайте налогового органа, а внес в ИС ЭСФ - 1 октября.
Когда относится НДС в зачет по счету-фактуре на бумажном носителе, внесенной в ИС ЭСФ?