Авторские материалы, размещенные на сайте, выражают экспертное мнение и носят рекомендательный характер. Материалы основаны на нормативных актах, действительных на момент публикации.

Как в 1С отразить НДС по приобретенному электронному билету для отражения в форме 300.00?

ТОО, СНР на основе упрощенной декларации, плательщик НДС

Компания приобрела электронные авиабилеты для поездки сотрудников в командировку.

Как в 1С отразить НДС по приобретенному электронному билету для отражения в форме 300.00?

В соответствии с пп.1) п.1 статьи 400 Налогового кодекса суммой НДС, относимого в зачет получателем товаров, работ, услуг, являющимся плательщиком НДС в соответствии с пп.1) п.1 статьи 367 Налогового кодекса, признается сумма НДС, подлежащего уплате за полученные товары, работы, услуги, если они используются или будут использоваться в целях облагаемого оборота по реализации, указанного в случае приобретения товаров, работ, услуг – в одном из документов с выделением в нем НДС и указанием идентификационного номера налогоплательщика-поставщика: ...

Для получения полного доступа к просмотру Вы можете:
Авторизоваться, если Вы подписчик
Оформить подписку и задавать вопросы каждый день. Тарифы
Купить доступ
Этот документ придет на Вашу электронную почту сразу после оплаты.
500 тенге

Есть вопросы?

Получите профессиональную консультацию