Авторские материалы, размещенные на сайте, выражают экспертное мнение и носят рекомендательный характер. Материалы основаны на нормативных актах, действительных на момент публикации.

Относится ли на вычеты по КПН НДС, уплаченный на импорт и не отнесенный в зачет?

ТОО, ОУР, плательщик НДС

Компания экспортировала в РФ товар, импортированный из третьих стран. НДС на импорт уплачен, но не отнесен в зачет. 

Относится ли на вычеты по КПН НДС, уплаченный на импорт и не отнесенный в зачет? 

В соответствии с нормами статьи 400 Налогового кодекса суммой налога на добавленную стоимость, относимого в зачет получателем товаров, работ, услуг, являющимся плательщиком налога на добавленную ...

Для получения полного доступа к просмотру Вы можете:
Авторизоваться, если Вы подписчик
Оформить подписку и задавать вопросы каждый день. Тарифы
Купить доступ
Этот документ придет на Вашу электронную почту сразу после оплаты.
500 тенге

Есть вопросы?

Получите профессиональную консультацию