Авторские материалы, размещенные на сайте, выражают экспертное мнение и носят рекомендательный характер. Материалы основаны на нормативных актах, действительных на момент публикации.

В каком налоговом периоде отражается оборот и НДС в форме 300.00, если реализация в конце года, а выписка ЭСФ в начале следующего?

ТОО, ОУР, плательщик НДС

Реализован товар в конце декабря 2023 года, а ЭСФ выписан 3 января 2024 года.

В каком налоговом периоде отражается оборот и НДС в форме 300.00, если реализация в конце года, а выписка ЭСФ в начале следующего?

В соответствии с пунктом 1 статьи 379 Налогового кодекса в целях исчисления НДС датой совершения оборота по реализации товаров, за исключением случаев, указанных в пунктах 2, 5, 7-12 и 14 настоящей статьи, является:

1) если в соответствии с условиями договора предусмотрена обязанность ...

Для получения полного доступа к просмотру Вы можете:
Авторизоваться, если Вы подписчик
Оформить подписку и задавать вопросы каждый день. Тарифы
Купить доступ
Этот документ придет на Вашу электронную почту сразу после оплаты.
200 тенге

Есть вопросы?

Получите профессиональную консультацию