Авторские материалы, размещенные на сайте, выражают экспертное мнение и носят рекомендательный характер. Материалы основаны на нормативных актах, действительных на момент публикации.

В каком налоговом периоде отражается зачет по НДС на импорт в форме 300.00?

ТОО, ОУР, плательщик НДС

Импортированы товары в декабре 2020 года, заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов представлено в январе 2021 года. Так как на лицевом счете имеется переплата по КБК 105115, то оплата НДС не производилась. Зачет НДС на импорт в форме 300.00 отражен в 1 квартале 2021 года.

Правильно ли отражен зачет по НДС на импорт?

В соответствии с нормами пункта 2 статьи 401 Налогового кодекса в отношении импортных операций из стран ЕАЭС налог на добавленную стоимость, относимый в зачет, учитывается в том налоговом периоде, на который приходится наиболее поздняя ...

Для получения полного доступа к просмотру Вы можете:
Авторизоваться, если Вы подписчик
Оформить подписку и задавать вопросы каждый день. Тарифы
Купить доступ
Этот документ придет на Вашу электронную почту сразу после оплаты.
500 тенге

Есть вопросы?

Получите профессиональную консультацию