Авторские материалы, размещенные на сайте,
выражают экспертное мнение и носят рекомендательный характер.
Материалы основаны на нормативных актах, действительных на момент публикации.
В каком налоговом периоде отражается зачет по НДС на импорт в форме 300.00?
ТОО, ОУР, плательщик НДС
Импортированы товары в декабре 2020 года, заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов представлено в январе 2021 года. Так как на лицевом счете имеется переплата по КБК 105115, то оплата НДС не производилась. Зачет НДС на импорт в форме 300.00 отражен в 1 квартале 2021 года.
Правильно ли отражен зачет по НДС на импорт?В соответствии с нормами пункта 2 статьи 401 Налогового кодекса в отношении импортных операций из стран ЕАЭС налог на добавленную стоимость, относимый в зачет, учитывается в том налоговом периоде, на который приходится наиболее поздняя ...
Для получения полного доступа к просмотру Вы можете:
Авторизоваться, если Вы подписчик
Оформить подписку и задавать
вопросы каждый день.
Тарифы
Купить доступ
Этот документ придет на Вашу электронную почту сразу после оплаты. 500 тенге
Этот документ придет на Вашу электронную почту сразу после оплаты. 500 тенге