Авторские материалы, размещенные на сайте, выражают экспертное мнение и носят рекомендательный характер. Материалы основаны на нормативных актах, действительных на момент публикации.

Каков порядок отражения дополнительных счетов-фактур в ИС ЭСФ и в ф.300.00 при получении услуг и ТМЗ?

ТОО, ОУР, плательщик НДС.

Поставщик-плательщик НДС выписал дополнительные счет-фактуры с минусовыми величинами за услуги. 

Так как это не ТМЗ, а услуги, данные счет-фактуры в программе 1С невозможно провести через «Возврат ТМЗ», и бухгалтер провела через «Счет-фактуры полученные». При формировании акта сверки суммы с минусом не отображаются.

Как отразить дополнительные счет-фактуры при получении услуг и ТМЗ?

 


Для того, чтобы отразить дополнительный счет-фактуру при получении ТМЗ и услуг в программе 1С, необходимо оформить документы «Возврат ТМЗ ...

Для получения полного доступа к просмотру Вы можете:
Авторизоваться, если Вы подписчик
Оформить подписку и задавать вопросы каждый день. Тарифы
Купить доступ
Этот документ придет на Вашу электронную почту сразу после оплаты.
200 тенге

Есть вопросы?

Получите профессиональную консультацию