Авторские материалы, размещенные на сайте, выражают экспертное мнение и носят рекомендательный характер. Материалы основаны на нормативных актах, действительных на момент публикации.

Учитывается ли дата подтверждения уплаты НДС по импорту при отнесении в зачет в форме 300.00?

ТОО, ОУР, плательщик НДС

ТОО импортировало товар из РФ. Оплачен НДС за ввезенный товар 18 сентября 2019 года. 19 сентября 2019 года представлены заявление на ввоз и декларация формы 320.00. Уведомление о подтверждении факта уплаты косвенных налогов получено 2 октября 2019 года.


В форме 300.00 какого налогового периода необходимо отразить НДС по импорту в зачет?




В соответствии с положениями пп. 2) п. 1 ст. 400 Налогового кодекса РК в случае импорта товаров из государств-членов ЕАЭС суммой НДС, относимого в зачет получателем товаров, работ, услуг, являющимся плательщиком НДС в соответствии с пп. 1) п. 1 ст. 367 Налогового кодекса РК, признается сумма НДС, подлежащего уплате за полученные товары, работы и услуги, если они используются или будут использоваться ...

Для получения полного доступа к просмотру Вы можете:
Авторизоваться, если Вы подписчик
Оформить подписку и задавать вопросы каждый день. Тарифы
Купить доступ
Этот документ придет на Вашу электронную почту сразу после оплаты.
200 тенге

Есть вопросы?

Получите профессиональную консультацию