ТОО, ОУР, плательщик НДС.
В компанию обратились письменно по поводу приобретения подарков для детей (ГКП на ПХВ Поликлиника). Был подписан приказ, закуплены подарки, проведено оприходование, НДС взят в зачет.
В связи с тем, что подарки были переданы безвозмездно, необходимо заплатить НДС.
Дополнительная информация:
- передача подарков была произведена не в рекламных целях
- метод отнесения НДС в зачет наше ТОО применяет пропорциональный
- стоимость одного подарка составляет 1000 тенге
- безвозмездная передача осуществлена в 2018 году
1. Какие проводки использовать в 1С? Какие проводки использовать в 1С?
2. Правомерно ли взят НДС в зачет?
3. В какой строке указать сумму оборота и НДС в ф.300?