ТОО, СНР для производителей с/х продукции, аквакультуры и сельских потребительских кооперативов, плательщик НДС.
ТОО А реализовало товар ТОО Б в 2018 году, выписан ЭСФ.
По данной сделке ТОО А представило налоговую отчетность по ф.300.00 и ф.100 за 2018 год.
В 2019 году ТОО Б принимает решение о частичном возврате товара.
1. Как правильно отразить данный оборот?
2. Повлияют ли данные действия на отчетность за 2018 год и как отразятся на налоговой отчетности в 2019 году?