ТОО резидент РК (ОУР, плательщик НДС) приобрел ТМЗ с НДС. НДС взял к зачету. Через 1 месяц передал данные ТМЗ в Общественный Фонд безвозмездно.
НДС, ранее взятый к зачету, подлежит возврату? Сумма, переданная в рамках спонсорской и благотворительной помощи берется на вычеты при сдаче декларации по КПН, в каком объёме?