ТОО, СНР на основе упрощенной декларации, неплательщик НДС.
Превышение предельного дохода по упрощенному режиму произошло 24.10.2018 года. За второе полугодие сдана форма 910.00. В октябре - декабре 2018 года были понесены расходы, далее работы не велись. В 3 квартале 2019 года по уведомлению налоговых органов необходимо сделать корректировку отчетности.
1. Каким образом отразить корректировку формы 910.00 за второе полугодие 2018 года?
2. Правомерно ли отнести на вычеты в форме 100.00 расходы за период октябрь-декабрь 2018 года?