У меня ТОО (юр. лицо), плательщик НДС, стою на упрощенном режиме (910 форма). С 2018 г. появился новый альтернативный режим на основе фиксированного вычета, на добровольной основе. Предельный доход в год 300 млн. тенге и кол-во наемных работников - 50 человек. 30 % можно вычитать без подтверждения.
Разъясните, пожалуйста, порядок расчета налога при данном режиме (какие ставки при расчете будут применяться, какая будет налоговая база и т.д.). Если при общеустановленном режиме грубо говоря - (доход-расход*20%) 100 форма, то какой принцип начисления при фиксированном вычете? Получается не должен превышать доход в год 300 млн тенге и кол-во работников у меня не должно быть больше 50 человек - это я поняла, а 30 % вычитать с чего? Не поняла. Хотим перейти на этот режим, стоит ли?