ТОО, ОУР, плательщик НДС.
ТОО при подготовке к годовому отчету по форме 100.00 произвело переброску излишне уплаченных сумм налогов и пени. Бухгалтер совершил переброску посредством КНП, где пеня социального налога перешла на сумму социального налога, а сумма излишне уплаченного налога на транспорт перебросила на сумму социального налога и сумму КПН.
Вопрос:
1. Как данные переброски будут отражаться в декларации 100.00 в расходной части по строке 100.00.016, на увелечение или на уменьшение расхода по налогам?
2. Считается ли переброска таким же образом как и уплата налога?