Форма 300.00 заполнение регистров.
ТОО плательщик НДС. В форме 300.00, в приложении 7 отражены выставленные ЭЛЕКТРОННЫЕ счета-фактуры. Не является ли это ошибкой по 2017, 2018 году?
В форме 300.00, в приложении 8 отражены полученные ЭЛЕКТРОННЫЕ счета-фактуры. А так же в приложении 8 НЕ отражены полученные счета-фактуры поставщиков без НДС.
Является ли данная ошибка нарушением, и если да, влечет ли это нарушение штраф, и как исправить данное нарушение?